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        通知公告

        茂名市高級技工學校2017年部門預算公開
        財務科  2017-07-29 12:26  點擊:

        2017年
        茂名市高級技工學校
        部門預算

        目 錄
         
        第一部分  茂名市高級技工學校概況
        一、主要職責
        二、機構設置
        第二部分  2017年部門預算表
        一、收支總體情況表
        二、收入總體情況表
        三、支出總體情況表
        四、財政撥款收支總體情況表
        五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
        六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
        七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
        八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
        九、政府性基金預算支出情況表
        十、部門預算基本支出預算表
        十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
        第三部分  2017年部門預算情況說明
        第四部分  名詞解釋



        第一部分  茂名市高級技工學校概況
        一、主要職責
        (一)茂名市高級技工學校主要貫徹落實黨的技工教育方針、政策和國家的有關法律、法規,教育培養高、中、初級職業技能型人才,并抓好農村富余勞動力轉移培訓、智力扶貧教育、勞動預備制和再就業創業培訓等。
        二、機構設置
            (一)本部門無下屬單位,部門預算為茂名市高級技工學校學校本級預算。
        (二)本部門內設機構:我校為副處級事業單位,歸屬茂名市人力資源和社會保障局管理。我校內設8個副科級機構:辦公室、學生科、教務科、生產實習科、招生就業科、總務科、財務科、團委。
        (三)人員構成情況:我校事業編制210名,其中校長1名,副校長4名,科長(主任、團委書記)8名(副科級)。所需經費實行自籌和市財政定額補貼相結合。


        第二部分  2017年部門預算表
        溫馨提醒:點擊圖片可看大圖



























        第三部分  2017年部門預算情況說明
        一、部門預算收支增減變化情況
        2017年本部門收入預算166萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是:與上年保持不變;支出預算166萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是:與上年保持不變。
        二、“三公”經費安排情況說明
        2017年本部門沒有“三公”經費預算安排。2017年本部門“三公”經費預算安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
        三、機關運行經費安排情況
            2017年,本部門沒有機關運行經費預算安排。2017年,本部門機關運行經費安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:辦公費0萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。
        四、政府采購情況
            2017年本部門沒有政府采購預算安排。2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
         
        五、國有資產占有使用情況
        截至2017年12月31日,本部門沒有占有使用國有資產。本部門占有使用國有資產總體情況為:0,分布構成情況為:0,主要實物資產數據情況為:0,資產變動情況為:0。
        六、預算績效信息公開情況
        2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況:本部門沒有預算績效。
         
         
        第四部分  名詞解釋
        (一)部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
        (二)預算經費撥款(補助)收入:指市級財政當年撥付的資金。
        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
        (四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

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